Desde de Devolución de ventas:
- Ingrese la caja que emitió la factura 
- Ingrese el documento o factura original 
- Ingrese las cantidades a devolver de forma normal y 
- Presione Guardar. 
Desde Facturación:
- Emita el documento de forma normal. 
La Nota de crédito resultante se reflejará como una Nota de crédito no referente a una factura electrónica.
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