Desde de Devolución de ventas:
Ingrese la caja que emitió la factura
Ingrese el documento o factura original
Ingrese las cantidades a devolver de forma normal y
Presione Guardar.
Desde Facturación:
Emita el documento de forma normal.
La Nota de crédito resultante se reflejará como una Nota de crédito no referente a una factura electrónica.